【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2020年部門預(yù)算公開
索引號 : 011356029/2020-11120 文       號 : 無
信息分類: 部門預(yù)算
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 主題分類: 財政
名       稱: 【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2020年部門預(yù)算公開 發(fā)布日期: 2020年07月30日
有效性: 有效
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 單位概況
一、主要職能
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所是由通城縣財政局下設(shè)機(jī)構(gòu),主要職能有:1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算;2、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放”和會計核算工作;3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;4、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);5、負(fù)責(zé)村級“三資”清產(chǎn)核資工作;6、協(xié)助產(chǎn)權(quán)制度改革工作;7、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理;8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)監(jiān)督管理;9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;10、認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,通城縣雋水鎮(zhèn)財政所部門預(yù)算包括:機(jī)關(guān)預(yù)算。
根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況,納入2020年通城縣雋水鎮(zhèn)財政所部門預(yù)算編制范圍的單位。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、繼續(xù)做好涉農(nóng)資金補(bǔ)貼信息及大數(shù)據(jù)核查成果的鞏固,運(yùn)用大數(shù)據(jù)比對落實惠農(nóng)政策,確保惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放到戶。
2、圍繞各項管理抓好服務(wù)。一是要加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理,規(guī)范支出行為,服務(wù)好鎮(zhèn)政府中心工作。二是要加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理,強(qiáng)化村組財務(wù)監(jiān)督,進(jìn)一步完成組級財務(wù)的清查工作,向農(nóng)民交一個明白賬。同時開展村級財務(wù)人員培訓(xùn),舉辦培訓(xùn)班1期。三是要加強(qiáng)涉農(nóng)收費(fèi)票據(jù)管理,健全票據(jù)“領(lǐng)、用、存”登記手續(xù)。
3、進(jìn)一步抓好資金監(jiān)管工作。按照上級要求,完善資金監(jiān)管臺賬,完善抽查巡查記錄、工作底稿等相關(guān)資料,更新和完善專管員必備信息,完善專管員監(jiān)管日記。
4、加強(qiáng)涉農(nóng)資金征收管理。認(rèn)真開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的征收,做到應(yīng)保盡保。加強(qiáng)涉農(nóng)資金收款收據(jù)的管理,按要求使用好收款收據(jù)。
5、加強(qiáng)培訓(xùn),轉(zhuǎn)變作風(fēng)。要開展政策業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng),提高廉潔意識,遵守工作紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律、努力提升隊伍整體素質(zhì)。
6、加強(qiáng)財政所建設(shè),改善辦公條件,推進(jìn)規(guī)范化財政所創(chuàng)建工作,增強(qiáng)便民服務(wù)意識。
第二部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年收入預(yù)算總額為269.63萬元,比上年增加32.53萬元,增長0.13%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入269.63萬元,比上年增加32.53萬元,增長0.13%;政府性基金撥款收入0萬元,上年度為0;社保基金撥款收入0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增加的主要原因:人員增加及人員基本經(jīng)費(fèi)增加。
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年支出預(yù)算總額為269.63萬元,比上年增加32.53萬元,增長0.13%,其中:基本保障支出269.63萬元;項目支出0萬元;項目支出不可預(yù)見費(fèi)0萬元。增長主要原因:人員增加及人員基本經(jīng)費(fèi)增加。
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年政府性基金預(yù)算支出為0元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.50萬元。其中:辦公費(fèi)4.40萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)0.5萬元,電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)0.8萬元,維修(護(hù))費(fèi)4.4萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、被裝購置費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.5萬元、福利費(fèi)0.6萬元、其他交通費(fèi)2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。占預(yù)算總額的0.17%,比上年減少0.1萬元,下降0.002%。下降原因:主要是按要求嚴(yán)格控制不必要的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元,占預(yù)算總額的0.009%,與上年度持平。
1、因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年度持平;
2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。與上年度持平。
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2020年,我單位政府采購未納入部門預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2019年12月31日,本部門保有車輛共有0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺,應(yīng)急公務(wù)用車0臺,離退休干部服務(wù)用車0臺;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年政府性基金撥款收入0萬元,2019年無此項預(yù)算支出。
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
2020年本單位無此項預(yù)算情況。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級專項補(bǔ)助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 2020年部門預(yù)算表
部門收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款(補(bǔ)助) | 1,529,586.72 | 一、基本支出 | 2,696,306.72 | 201.一般公共服務(wù) | 2,409,019.16 |
(一)公共財政預(yù)算撥款 | 1,529,586.72 | 工資福利支出 | 1,876,813.88 | 203.國防 | |
1.本級經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 1,529,586.72 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 268,892.84 | 205.教育 | |
2.納入預(yù)算管理的非稅收入 | 商品和服務(wù)支出 | 550,600.00 | 206.科學(xué)技術(shù) | ||
(1)專項收入 | 二、項目支出 | 207.文化體育與傳媒 | |||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 部門項目 | 208.社會保障和就業(yè) | 170,373.12 | ||
(3)罰沒收入 | 部門經(jīng)費(fèi)項目 | 209.社會保障基金支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 部門政策性項目 | 210.衛(wèi)生健康支出 | |||
(5)其他非稅收入 | 政府性基金項目 | 211.節(jié)能環(huán)保 | |||
3.一般性轉(zhuǎn)移性收入 | 財政預(yù)留項目 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
4.專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | |||
5.一般債卷 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 214.交通運(yùn)輸 | |||
(二)政府性基金收入 | 五、上繳上級支出 | 215.資源勘探信息等支出 | |||
1.政府性基金財政撥款 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
2.政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付 | 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ||||
3.專項債卷 | 219.援助其他地區(qū)支出 | ||||
二、事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 220.自然資源海洋氣象等支出 | ||||
三、其他收入 | 1,166,720.00 | 221.住房保障支出 | 116,914.44 | ||
本年收入合計: | 2,696,306.72 | 本年支出合計: | 2,696,306.72 | 222.糧油物資儲備事務(wù) | |
224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
四、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 227.預(yù)備費(fèi) | ||||
公共財政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 229.其他支出 | ||||
上年公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 230.轉(zhuǎn)移性支出 | |||
歷年公共財政預(yù)算撥款結(jié)余 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||||
上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余 | |||||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||||
收入總計: | 2,696,306.72 | 支出總計 | 2,696,306.72 | 支出總計 | 2,696,306.72 |
公開02表 | |||||||||||||||||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 財政撥款收入 | 事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
小計 | 公共財政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 財政撥款收入小計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
小計(公共財政預(yù)算撥款結(jié)余) | 上年公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 歷年公共財政預(yù)算撥款結(jié)余 | 小計(政府性基金預(yù)算撥款) | 上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余 | 公共財政預(yù)算撥款小計 | 本級經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 一般債卷 | 政府性基金財政撥款 | 政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付 | 專項債卷 | |||||||||||||
小計 | 專項收入 | 行政事業(yè)收費(fèi) | 罰沒收入 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合計 | 2,696,306.72 | 1,529,586.72 | 1,529,586.72 | 1,529,586.72 | 1,166,720.00 | ||||||||||||||||||||||
2,696,306.72 | 1,529,586.72 | 1,529,586.72 | 1,529,586.72 | 1,166,720.00 | |||||||||||||||||||||||
813012 | 雋水財政所 | 2,696,306.72 | 1,529,586.72 | 1,529,586.72 | 1,529,586.72 | 1,166,720.00 |
公開03表 | ||||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 項目小計 | 部門項目 | 政府性基金項目 | 財政預(yù)留項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | 2,696,306.72 | 2,696,306.72 | 1,876,813.88 | 550,600.00 | 268,892.84 | |||||||||
2,696,306.72 | 2,696,306.72 | 1,876,813.88 | 550,600.00 | 268,892.84 | ||||||||||
813012 | 雋水財政所 | 2,696,306.72 | 2,696,306.72 | 1,876,813.88 | 550,600.00 | 268,892.84 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù)) | 2,409,019.16 | 2,409,019.16 | 1,589,526.32 | 550,600.00 | 268,892.84 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 170,373.12 | 170,373.12 | 170,373.12 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 96,756.48 | 96,756.48 | 96,756.48 | ||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 20,157.96 | 20,157.96 | 20,157.96 |
公開04表 | |||||
財政撥款收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
財政撥款(補(bǔ)助) | 1,529,586.72 | 一、基本支出 | 1,529,586.72 | 201.一般公共服務(wù) | 1,242,299.16 |
(一)公共財政預(yù)算撥款 | 1,529,586.72 | 工資福利支出 | 1,287,093.88 | 203.國防 | |
1.本級經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 1,529,586.72 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 38,892.84 | 205.教育 | |
2.納入預(yù)算管理的非稅收入 | 商品和服務(wù)支出 | 203,600.00 | 206.科學(xué)技術(shù) | ||
(1)專項收入 | 二、項目支出 | 207.文化體育與傳媒 | |||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 部門項目 | 208.社會保障和就業(yè) | 170,373.12 | ||
(3)罰沒收入 | 部門經(jīng)費(fèi)項目 | 209.社會保障基金支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 部門政策性項目 | 210.衛(wèi)生健康支出 | |||
(5)其他非稅收入 | 政府性基金項目 | 211.節(jié)能環(huán)保 | |||
3.一般性轉(zhuǎn)移性收入 | 財政預(yù)留項目 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
4.專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | |||
5.一般債卷 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 214.交通運(yùn)輸 | |||
(二)政府性基金收入 | 五、上繳上級支出 | 215.資源勘探信息等支出 | |||
1.政府性基金財政撥款 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
2.政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付 | 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ||||
3.專項債卷 | 219.援助其他地區(qū)支出 | ||||
220.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
221.住房保障支出 | 116,914.44 | ||||
本年支出合計: | 1,529,586.72 | 222.糧油物資儲備事務(wù) | |||
224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
227.預(yù)備費(fèi) | |||||
229.其他支出 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 230.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
收入總計: | 1,529,586.72 | 支出總計 | 1,529,586.72 | 支出總計 | 1,529,586.72 |
一般公共預(yù)算支出表 | 預(yù)算05表 | ||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
基本支出小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 項目支出小計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 1,529,586.72 | 1,529,586.72 | 1,287,093.88 | 203,600.00 | 38,892.84 | ||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,242,299.16 | 1,242,299.16 | 999,806.32 | 203,600.00 | 38,892.84 | |||||||||||
20106 | 財政事務(wù) | 1,242,299.16 | 1,242,299.16 | 999,806.32 | 203,600.00 | 38,892.84 | |||||||||||
2010602 | 一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù)) | 1,242,299.16 | 1,242,299.16 | 999,806.32 | 203,600.00 | 38,892.84 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 170,373.12 | 170,373.12 | 170,373.12 | |||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 170,373.12 | 170,373.12 | 170,373.12 | |||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 170,373.12 | 170,373.12 | 170,373.12 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 116,914.44 | 116,914.44 | 116,914.44 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 116,914.44 | 116,914.44 | 116,914.44 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 96,756.48 | 96,756.48 | 96,756.48 | |||||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 20,157.96 | 20,157.96 | 20,157.96 |
預(yù)算公開06表 | |||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
單位:元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | |||
小計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 商品和服務(wù)支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 1,529,586.72 | 1,287,093.88 | 38,892.84 | 203,600.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,242,299.16 | 999,806.32 | 38,892.84 | 203,600.00 |
20106 | 財政事務(wù) | 1,242,299.16 | 999,806.32 | 38,892.84 | 203,600.00 |
2010602 | 一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù)) | 1,242,299.16 | 999,806.32 | 38,892.84 | 203,600.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 170,373.12 | 170,373.12 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 170,373.12 | 170,373.12 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 170,373.12 | 170,373.12 | ||
221 | 住房保障支出 | 116,914.44 | 116,914.44 | ||
22102 | 住房改革支出 | 116,914.44 | 116,914.44 | ||
2210201 | 住房公積金 | 96,756.48 | 96,756.48 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 20,157.96 | 20,157.96 |
政府性基金支出明細(xì)表 | 預(yù)算公開07表 | ||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||
基本支出小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 項目支出小計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
預(yù)算公開08表 | ||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||
單位:元 | ||
功能科目編碼 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 1,529,586.72 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,242,299.16 |
20106 | 財政事務(wù) | 1,242,299.16 |
2010602 | 一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù)) | 1,242,299.16 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 170,373.12 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 170,373.12 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 170,373.12 |
221 | 住房保障支出 | 116,914.44 |
22102 | 住房改革支出 | 116,914.44 |
2210201 | 住房公積金 | 96,756.48 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 20,157.96 |