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【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2020年部門預(yù)算公開

索引號 : 011356029/2020-11120 文       號 :

信息分類: 部門預(yù)算

發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 主題分類: 財政

名       稱: 【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2020年部門預(yù)算公開 發(fā)布日期: 2020年07月30日

有效性: 有效


  

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 單位概況

一、主要職能

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所是由通城縣財政局下設(shè)機(jī)構(gòu),主要職能有:1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算;2、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放”和會計核算工作;3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;4、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);5、負(fù)責(zé)村級“三資”清產(chǎn)核資工作;6、協(xié)助產(chǎn)權(quán)制度改革工作;7、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理;8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)監(jiān)督管理;9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;10、認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,通城縣雋水鎮(zhèn)財政所部門預(yù)算包括:機(jī)關(guān)預(yù)算。

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況,納入2020年通城縣雋水鎮(zhèn)財政所部門預(yù)算編制范圍的單位。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、繼續(xù)做好涉農(nóng)資金補(bǔ)貼信息及大數(shù)據(jù)核查成果的鞏固,運(yùn)用大數(shù)據(jù)比對落實惠農(nóng)政策,確保惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放到戶。

2、圍繞各項管理抓好服務(wù)。一是要加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理,規(guī)范支出行為,服務(wù)好鎮(zhèn)政府中心工作。二是要加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理,強(qiáng)化村組財務(wù)監(jiān)督,進(jìn)一步完成組級財務(wù)的清查工作,向農(nóng)民交一個明白賬。同時開展村級財務(wù)人員培訓(xùn),舉辦培訓(xùn)班1期。三是要加強(qiáng)涉農(nóng)收費(fèi)票據(jù)管理,健全票據(jù)“領(lǐng)、用、存”登記手續(xù)。

3、進(jìn)一步抓好資金監(jiān)管工作。按照上級要求,完善資金監(jiān)管臺賬,完善抽查巡查記錄、工作底稿等相關(guān)資料,更新和完善專管員必備信息,完善專管員監(jiān)管日記。

4、加強(qiáng)涉農(nóng)資金征收管理。認(rèn)真開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的征收,做到應(yīng)保盡保。加強(qiáng)涉農(nóng)資金收款收據(jù)的管理,按要求使用好收款收據(jù)。

5、加強(qiáng)培訓(xùn),轉(zhuǎn)變作風(fēng)。要開展政策業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),切實轉(zhuǎn)變干部作風(fēng),提高廉潔意識,遵守工作紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律、努力提升隊伍整體素質(zhì)。

6、加強(qiáng)財政所建設(shè),改善辦公條件,推進(jìn)規(guī)范化財政所創(chuàng)建工作,增強(qiáng)便民服務(wù)意識。

第二部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年收入預(yù)算總額為269.63萬元,比上年增加32.53萬元,增長0.13%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入269.63萬元,比上年增加32.53萬元,增長0.13%;政府性基金撥款收入0萬元,上年度為0;社保基金撥款收入0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,本年度結(jié)轉(zhuǎn)為0。總規(guī)模增加的主要原因:人員增加及人員基本經(jīng)費(fèi)增加。

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年支出預(yù)算總額為269.63萬元,比上年增加32.53萬元,增長0.13%,其中:基本保障支出269.63萬元;項目支出0萬元;項目支出不可預(yù)見費(fèi)0萬元。增長主要原因:人員增加及人員基本經(jīng)費(fèi)增加。

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年政府性基金預(yù)算支出為0元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.50萬元。其中:辦公費(fèi)4.40萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)0.5萬元,電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)0.8萬元,維修(護(hù))費(fèi)4.4萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、被裝購置費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.5萬元、福利費(fèi)0.6萬元、其他交通費(fèi)2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。占預(yù)算總額的0.17%,比上年減少0.1萬元,下降0.002%。下降原因:主要是按要求嚴(yán)格控制不必要的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元,占預(yù)算總額的0.009%,與上年度持平。

1、因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年度持平;

2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。與上年度持平。

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2020年,我單位政府采購未納入部門預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至20191231日,本部門保有車輛共有0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺,應(yīng)急公務(wù)用車0臺,離退休干部服務(wù)用車0臺;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2020年政府性基金撥款收入0萬元,2019年無此項預(yù)算支出。

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

2020年本單位無此項預(yù)算情況。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級專項補(bǔ)助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國()費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國()的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 2020年部門預(yù)算表

部門收支總表









單位:元
收入
支出


項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)
一、財政撥款(補(bǔ)助)1,529,586.72一、基本支出2,696,306.72201.一般公共服務(wù)2,409,019.16
(一)公共財政預(yù)算撥款1,529,586.72     工資福利支出1,876,813.88203.國防
   1.本級經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)1,529,586.72     對個人和家庭的補(bǔ)助268,892.84205.教育
   2.納入預(yù)算管理的非稅收入
     商品和服務(wù)支出550,600.00206.科學(xué)技術(shù)
    (1)專項收入
二、項目支出
207.文化體育與傳媒
    (2)行政事業(yè)性收費(fèi)
     部門項目
208.社會保障和就業(yè)170,373.12
    (3)罰沒收入
       部門經(jīng)費(fèi)項目
209.社會保障基金支出
    (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
       部門政策性項目
210.衛(wèi)生健康支出
    (5)其他非稅收入
     政府性基金項目
211.節(jié)能環(huán)保
   3.一般性轉(zhuǎn)移性收入
     財政預(yù)留項目
212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
   4.專項轉(zhuǎn)移支付收入
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
213.農(nóng)林水事務(wù)
   5.一般債卷
四、對附屬單位補(bǔ)助支出
214.交通運(yùn)輸
(二)政府性基金收入
五、上繳上級支出
215.資源勘探信息等支出
   1.政府性基金財政撥款
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
   2.政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付


217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出
   3.專項債卷


219.援助其他地區(qū)支出
二、事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入


220.自然資源海洋氣象等支出
三、其他收入1,166,720.00

221.住房保障支出116,914.44
                本年收入合計:2,696,306.72本年支出合計:2,696,306.72222.糧油物資儲備事務(wù)




224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
四、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))


227.預(yù)備費(fèi)
    公共財政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))


229.其他支出
       上年公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)下年
230.轉(zhuǎn)移性支出
       歷年公共財政預(yù)算撥款結(jié)余




    政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))




       上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)




       歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余




    其他結(jié)余(轉(zhuǎn))










收入總計:2,696,306.72支出總計2,696,306.72支出總計2,696,306.72





























公開02表
部門收入總表





















































單位:元
單位編碼單位名稱合計上年結(jié)余(轉(zhuǎn))






財政撥款收入













事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入
小計公共財政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))

政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))

其他結(jié)余(轉(zhuǎn))財政撥款收入小計公共財政預(yù)算撥款









政府性基金收入
小計(公共財政預(yù)算撥款結(jié)余)上年公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)歷年公共財政預(yù)算撥款結(jié)余小計(政府性基金預(yù)算撥款)上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余公共財政預(yù)算撥款小計本級經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的非稅收入




一般性轉(zhuǎn)移支付收入專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入一般債卷政府性基金財政撥款政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付專項債卷
小計專項收入行政事業(yè)收費(fèi)罰沒收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入其他收入
**1234567891011121314151819202122232425262728

合計2,696,306.72







1,529,586.721,529,586.721,529,586.72












1,166,720.00


2,696,306.72







1,529,586.721,529,586.721,529,586.72












1,166,720.00
  813012  雋水財政所2,696,306.72







1,529,586.721,529,586.721,529,586.72












1,166,720.00
















公開03表

部門支出總表


























單位:元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本支出


項目支出


事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出結(jié)轉(zhuǎn)下年
小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目小計部門項目政府性基金項目財政預(yù)留項目
**12345678
10111213

合計2,696,306.722,696,306.721,876,813.88550,600.00268,892.84









2,696,306.722,696,306.721,876,813.88550,600.00268,892.84







  813012  雋水財政所2,696,306.722,696,306.721,876,813.88550,600.00268,892.84







    2010602    一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù))2,409,019.162,409,019.161,589,526.32550,600.00268,892.84







    2080505    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出170,373.12170,373.12170,373.12









    2210201    住房公積金96,756.4896,756.4896,756.48









    2210202    提租補(bǔ)貼20,157.9620,157.9620,157.96















公開04表
財政撥款收支總表









單位:元
收入
支出


項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)
財政撥款(補(bǔ)助)1,529,586.72一、基本支出1,529,586.72201.一般公共服務(wù)1,242,299.16
(一)公共財政預(yù)算撥款1,529,586.72     工資福利支出1,287,093.88203.國防
   1.本級經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)1,529,586.72     對個人和家庭的補(bǔ)助38,892.84205.教育
   2.納入預(yù)算管理的非稅收入
     商品和服務(wù)支出203,600.00206.科學(xué)技術(shù)
    (1)專項收入
二、項目支出
207.文化體育與傳媒
    (2)行政事業(yè)性收費(fèi)
     部門項目
208.社會保障和就業(yè)170,373.12
    (3)罰沒收入
       部門經(jīng)費(fèi)項目
209.社會保障基金支出
    (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
       部門政策性項目
210.衛(wèi)生健康支出
    (5)其他非稅收入
     政府性基金項目
211.節(jié)能環(huán)保
   3.一般性轉(zhuǎn)移性收入
     財政預(yù)留項目
212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
   4.專項轉(zhuǎn)移支付收入
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
213.農(nóng)林水事務(wù)
   5.一般債卷
四、對附屬單位補(bǔ)助支出
214.交通運(yùn)輸
(二)政府性基金收入
五、上繳上級支出
215.資源勘探信息等支出
   1.政府性基金財政撥款
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
   2.政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付


217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出
   3.專項債卷


219.援助其他地區(qū)支出




220.自然資源海洋氣象等支出




221.住房保障支出116,914.44


本年支出合計:1,529,586.72222.糧油物資儲備事務(wù)




224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




227.預(yù)備費(fèi)




229.其他支出


結(jié)轉(zhuǎn)下年
230.轉(zhuǎn)移性支出




































收入總計:1,529,586.72支出總計1,529,586.72支出總計1,529,586.72


一般公共預(yù)算支出表















預(yù)算05表



































單位:元
科目編碼科目名稱合計基本支出


項目支出









基本支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭補(bǔ)助支出項目支出小計工資福利支出商品服務(wù)支出對個人和家庭補(bǔ)助支出債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出(基本建設(shè))其他資本性支出對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))對企業(yè)補(bǔ)助對社會保障基金補(bǔ)助其他支出
****12345678910111213141516

合計1,529,586.721,529,586.721,287,093.88203,600.0038,892.84










201一般公共服務(wù)支出1,242,299.161,242,299.16999,806.32203,600.0038,892.84










  20106  財政事務(wù)1,242,299.161,242,299.16999,806.32203,600.0038,892.84










    2010602    一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù))1,242,299.161,242,299.16999,806.32203,600.0038,892.84










208社會保障和就業(yè)支出170,373.12170,373.12170,373.12












  20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出170,373.12170,373.12170,373.12












    2080505    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出170,373.12170,373.12170,373.12












221住房保障支出116,914.44116,914.44116,914.44












  22102  住房改革支出116,914.44116,914.44116,914.44












    2210201    住房公積金96,756.4896,756.4896,756.48












    2210202    提租補(bǔ)貼20,157.9620,157.9620,157.96


















預(yù)算公開06表
一般公共預(yù)算基本支出表









單位:元
科目編碼科目名稱基本支出


小計工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助支出商品和服務(wù)支出
****1234

合計1,529,586.721,287,093.8838,892.84203,600.00
201一般公共服務(wù)支出1,242,299.16999,806.3238,892.84203,600.00
  20106  財政事務(wù)1,242,299.16999,806.3238,892.84203,600.00
    2010602    一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù))1,242,299.16999,806.3238,892.84203,600.00
208社會保障和就業(yè)支出170,373.12170,373.12

  20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出170,373.12170,373.12

    2080505    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出170,373.12170,373.12

221住房保障支出116,914.44116,914.44

  22102  住房改革支出116,914.44116,914.44

    2210201    住房公積金96,756.4896,756.48

    2210202    提租補(bǔ)貼20,157.9620,157.96


政府性基金支出明細(xì)表















預(yù)算公開07表



































單位:元
科目編碼科目名稱合計基本支出


項目支出









基本支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭補(bǔ)助支出項目支出小計工資福利支出商品服務(wù)支出對個人和家庭補(bǔ)助支出債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出(基本建設(shè))其他資本性支出對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))對企業(yè)補(bǔ)助對社會保障基金補(bǔ)助其他支出
****12345678910111213141516





















預(yù)算公開08表
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表



單位:元
功能科目編碼功能科目預(yù)算數(shù)

合計1,529,586.72
201一般公共服務(wù)支出1,242,299.16
  20106  財政事務(wù)1,242,299.16
    2010602    一般行政管理事務(wù)(財政事務(wù))1,242,299.16
208社會保障和就業(yè)支出170,373.12
  20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出170,373.12
    2080505    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出170,373.12
221住房保障支出116,914.44
  22102  住房改革支出116,914.44
    2210201    住房公積金96,756.48
    2210202    提租補(bǔ)貼20,157.96


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