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【通城縣麥市鎮(zhèn)人民政府】2018年部門預算公開

索引號 : 11356029/2019-00512 文       號 :

信息分類: 部門預算

發(fā)文機構: 通城縣麥市鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他

名       稱: 【通城縣麥市鎮(zhèn)人民政府】2018年部門預算公開 發(fā)布日期: 2018年01月07日

有效性: 有效

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 部門2018年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

黨政綜合辦公室:

黨政辦是鎮(zhèn)黨委、政府的綜合辦事機構。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作,積極發(fā)揮領導的參謀助手、決策的督促檢查、部門的協(xié)調(diào)綜合作用。服務領導、服務部門、服務基層,認真履行職責,服務全局,不斷提高工作質(zhì)量和效益。 

綜治辦:

1、貫徹執(zhí)行有關社會治安綜合治理的法律、法規(guī)和方針、政策;

2、研究制定本鎮(zhèn)的社會治安綜合治理工作計劃,并組織實施;

3、指導、督促和協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)的社會治安綜合治理工作;

4、對本鎮(zhèn)社會治安綜合治理目標管理責任制的執(zhí)行情況進行檢查、考核、評比,提出實施獎勵或處罰的建議;

5、定期開展轄區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處,適時組織社會治安重點整治工作;

6、總結(jié)推廣先進典型經(jīng)驗,推動后進單位整改存在的問題;

7、辦理有關社會治安綜合治理工作的其他事項。

農(nóng)業(yè)辦:

1、認真落實黨的各項惠農(nóng)政策,做好各種補貼工作。加強與上級涉農(nóng)部門的合作,引進新品種、新技術,調(diào)整全鎮(zhèn)種植結(jié)構,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

2、做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村信息的收集和匯報工作,及時處理好相關的突發(fā)事件。負責造林、護林、綠化及林業(yè)技術推廣;引導、督促做好林業(yè)有害病蟲防治工作。指導、組織農(nóng)村畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和防疫工作,做好畜禽、水產(chǎn)優(yōu)良品種的繁育、推廣以及養(yǎng)殖新技術的引進與試驗示范,以及畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。

3、按時保質(zhì)保量完成農(nóng)村統(tǒng)計日常報表工作,定期對村街會計進行統(tǒng)計專項培訓。認真宣傳、貫徹落實水利各項方針政策及法律法規(guī)。

4、負責組織擬定鎮(zhèn)內(nèi)水利中長期發(fā)展規(guī)劃,報黨委、政府批準后組織實施。負責組織編制小型農(nóng)田水利基建項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)用閘橋改造項目的初步設計報告,并按規(guī)定程序上報。

5、抓好水利工程建設造價、質(zhì)量監(jiān)督、建設監(jiān)理。負責水利綜合統(tǒng)計和水利建設情況反饋工作及水利專項資金的管理。

6、組織協(xié)調(diào)做好防汛抗旱工作。根據(jù)上級發(fā)展農(nóng)機具補貼信息,及時做好宣傳發(fā)動工作。組織農(nóng)機手參加上級組織的新型農(nóng)機具展試會,利用國家的惠農(nóng)政策,增加全鎮(zhèn)新型農(nóng)機具的購買力,提高全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)水平。

7、負責接收和分發(fā)氣象災害預警信息。充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)已有的防災減災設施,如:電腦、網(wǎng)絡、大喇叭、電子顯示屏等,在氣象災難來臨前及時接收和分發(fā)氣象災難預警信息。根據(jù)縣里和鎮(zhèn)里領導的安排,做好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣工作。在全鎮(zhèn)推廣使用農(nóng)業(yè)新品種、新技術,使全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量不斷提升,提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。

8、完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他事項,配合其他辦所做好有關工作。

9、全力抓好精準扶貧工作。

民政辦:

1、貫徹執(zhí)行國家民政工作的基本方針、政策和法律、法規(guī),制定全鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、認真落實優(yōu)撫政策,及時發(fā)放全鎮(zhèn)優(yōu)撫對象的撫恤金,做好擁軍優(yōu)屬工作。

3、組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)救災工作,核查并報告災情,擬定并組織實施減災計劃,開展減災合作。

4、落實好城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,組織開展城鄉(xiāng)社會救濟、扶貧濟困等社會救助工作。

5、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作,抓好每季度對五保對象的統(tǒng)計調(diào)查,確保上報數(shù)字真實準確。

統(tǒng)計辦:

1、認真執(zhí)行《統(tǒng)計法》及其實施細則和統(tǒng)計法規(guī),依法對本鎮(zhèn)園區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見,實行統(tǒng)計監(jiān)督。

2、負責組織領導和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計工作,管理農(nóng)村基層統(tǒng)計報表和地方綜合性的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù),保證統(tǒng)計數(shù)字準確性、及時性和客觀性。

3、執(zhí)行國家統(tǒng)計的統(tǒng)計報表制度,準確、及時、全面地完成國家和上級統(tǒng)計部門規(guī)定的統(tǒng)計表及布置的統(tǒng)計調(diào)查任務。

4、搜集、整理、提供本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)各單位的歷史和現(xiàn)實統(tǒng)計資料,發(fā)布本鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。

5、調(diào)查研究本地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展情況,對計劃完成情況實施統(tǒng)計監(jiān)督,進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計預測,為制定政策,指導工作提供可靠依據(jù)。

6、加強農(nóng)村統(tǒng)計基礎工作,建立健全全鎮(zhèn)企業(yè)各類統(tǒng)計臺賬,負責基層統(tǒng)計網(wǎng)絡建設,對基層統(tǒng)計人員進行業(yè)務培訓。

7、完成鎮(zhèn)政府布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務。 

8、負責對基層統(tǒng)計工作進行統(tǒng)計和業(yè)務指導。

片區(qū)工委:

督促各片區(qū)所轄村全面完成各項工作任務。

(二)人員構成情況

截至201812月底,麥市鎮(zhèn)人民政府核定的行政編制42個,在編在崗人數(shù)36人,離退休35人;機關工勤編制數(shù)21個,在編在崗人數(shù)21人,離退休1人。

(三)2018年度的主要工作任務

2018年,我鎮(zhèn)繼續(xù)積極踐行“兩學一做”,結(jié)合“主題黨日”活動加強基層干部隊伍作風建設,以“習近平總書記在黨的十九大的重要講話精神”為主要內(nèi)容,端正思想,營造氛圍,落實制度,嚴肅黨內(nèi)政治生活、嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩,打造出一支能力過硬、作風過硬,能為人民群眾辦實事、謀實利的基層干部隊伍,勝利召開,打造“富裕、秀美、文明、和諧”的麥市而努力奮斗!

主要工作措施

1)壓實基礎,創(chuàng)新舉措,黨建工作持續(xù)狠抓

1、穩(wěn)扎穩(wěn)打,層層推進,穩(wěn)抓黨建不冒進

2、創(chuàng)新思路,推陳出新,活抓黨建不僵化

3、總結(jié)經(jīng)驗,學習先進,長抓黨建不松懈

2)聚焦主業(yè),突出特色,社會經(jīng)濟穩(wěn)步上升

1、工業(yè)經(jīng)濟保持較快增長

2、重點項目建設進展順利

3、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展勢頭較好

4、各項社會事業(yè)全面發(fā)展。

3)把握機遇,合力攻堅,扶貧脫貧成效顯著

1、易地搬遷重點把握,爭先爭優(yōu)

2、產(chǎn)業(yè)扶貧緊貼實際,求真求效

(四)踏石留印,抓鐵有痕,廉政建設長久高壓

1、抓責任分解,落實“一崗雙責”

2、是抓源頭治理,完善制度機制

第二部分 部門2018年部門預算安排情況說明

一、麥市政府收支情況總體情況說明

1、預算收入894.02萬元。其中:財政撥款收入446.28萬元,占預算收入的49.92%;其他收入447.74萬元,占總收入的50.08%。

2、部門預算支出865.01萬元。其中:基本支出640.01萬元,占總支出的73.99%;項目支出225萬元,占總支出的26.01%。按支出功能分類:主要支出項目有綜治信訪支出25萬、縣級項目協(xié)調(diào)支出20萬、食藥監(jiān)及安全生產(chǎn)支出5萬、森林防火支出10萬、防汛抗旱支出10萬、國防征兵支出5萬、計生保育支出10萬、黨建工作支出10萬、農(nóng)林水生產(chǎn)支出20萬、綜合改革支出10萬、精準扶貧支出50萬、環(huán)境整治支出50萬。

二、麥市政府預算收支增減變化說明

麥市政府2018年部門預算收入總額894.02萬元,比上年增加97.48萬元,增幅12.23%。其中:一般公共預算財政撥款640.01萬元,比上年增加30.61萬元,增幅5%。

麥市政府2018年部門預算支出總額865.01萬元,比上年增加68.47萬元,增幅8.5%。其中:基本支出446.28萬元,比上年增加68.47萬元,增幅11.23%,主要是人員工資增加;項目支出417.27萬元,比上年增加53萬元,增幅23%,主要是精準扶貧服務支出和美麗鄉(xiāng)村建設服務支出增加。

三、機關運行經(jīng)費安排情況說明

麥市政府2018年安排機關運行經(jīng)費152.5萬元,比上年增加33萬元,增加的原因主要是麥市鎮(zhèn)項目建設多,精準扶貧和美麗鄉(xiāng)村建設服務多,協(xié)調(diào)服務會議多。機關運行經(jīng)費主要用于麥市政府單位機關日常運轉(zhuǎn)支出以及為機關提供后勤服務發(fā)生的支出。主要包括辦公費24萬元、水電費5萬元、手續(xù)費用1.1萬、差旅費12萬、維護費12萬、會議費13萬、培訓費7萬、公務接待10萬、勞務費支出10萬、工會會費5萬、其他福利5萬、交通費支出20萬、其他商品和服務支出15萬。

四、2018年度部門開支預算說明

(一)支出總體情況

2018年本部門匯總支出預算865.01萬元,包括:基本支出446.28萬元,占51.6%;經(jīng)常性項目管理公共支出417.27萬元,占48.4%

(二)公共財政預算和基金預算支出情況

2018年公共財政預算和基金預算撥款安排的匯總預算支出共865.01萬元。其中:

1、基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)640.01萬元。

2、項目支出預算225萬元,主要支出項目有綜治信訪支出25萬、縣級項目協(xié)調(diào)支出20萬、食藥監(jiān)及安全生產(chǎn)支出5萬、森林防火支出10萬、防汛抗旱支出10萬、國防征兵支出5萬、計生保育支出10萬、黨建工作支出10萬、農(nóng)林水生產(chǎn)支出20萬、綜合改革支出10萬、精準扶貧支出50萬、環(huán)境整治支出50萬。

五、2018年度“三公”經(jīng)費開支預算及增減情況說明

2018年麥市鎮(zhèn)人民政府單位用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出預算合計12萬元,對比2017年“三公”經(jīng)費開支預算21.3萬元,減少7萬元,減幅9%。其中:公車運行減少2萬元。

(一)因公出國(境)費預算2萬元,包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,與上年相比增加2萬。

(二)公務用車購置費及公務用車運行維護費預算0萬元,包括公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行維護費支出0萬元。與2017年公務用車購置費及公務用車運行維護費預算7萬元相比,減少7萬元,減幅100%,主要是因為公車改革政策實施。

(三)公務接待費預算10萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。與2017年公務接待費預算10.4萬元相比,減少0.4萬元,減幅3%

六、政府采購安排情況說明

未安排政府采購。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余經(jīng)費。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

第四部分 部門2018年部門預算表


摘要

部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
財政撥款收支總表
一般公共預算支出表
一般公共預算基本支出
一般公共預算功能分類
政府性基金預算支出表
三公經(jīng)費表


工作表 1: 部門收支總表

公開01表
部門收支總表
單位:元
收入支出
項目預算數(shù)項目(按經(jīng)濟分類)預算數(shù)功能分類預算數(shù)
一、財政撥款(補助)4,175,644.02一、基本支出6,403,039.61201.一般公共服務7,798,635.12
????經(jīng)費撥款(補助)4,175,644.02???? 工資福利支出4,635,229.01203.國防0.00
????納入預算管理非稅收入撥款0.00???? 對個人和家庭的補助242,810.60205.教育0.00
??????行政事業(yè)性收費0.00???? 商品和服務支出1,525,000.00206.科學技術0.00
??????其他金庫非稅收入撥款0.00二、項目支出2,250,000.00207.文化體育與傳媒0.00
???? 罰沒收入0.00???? 公共預算類2,250,000.00208.社會保障和就業(yè)544,429.25
二、政府性基金0.00?????? 經(jīng)常性項目2,250,000.00209.社會保障基金支出0.00
三、納入專戶管理非稅收入撥款0.00?????? 一次性項目0.00210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出0.00
四、事業(yè)收入0.00?????? 跨年度項目0.00211.節(jié)能環(huán)保0.00
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00?????? 其他項目0.00212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務0.00
六、其他收入4,477,395.59???? 政府性基金類0.00213.農(nóng)林水事務0.00
七、上級補助收入0.00三、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00214.交通運輸0.00
八、附屬單位上繳收入0.00四、對附屬單位補助支出0.00215.資源勘探信息等支出0.00
九、列收列支收入0.00五、上繳上級支出0.00216.商業(yè)服務業(yè)等事務0.00
217.金融監(jiān)管等事務支出0.00
218.地震災后重建支出0.00
219.援助其他地區(qū)支出0.00
220.國土資源氣象等事務0.00
本年收入合計:8,653,039.61本年支出合計:8,653,039.61221.住房保障支出309,975.24
222.糧油物資儲備事務0.00
227.預備費0.00
229.其他支出0.00
十、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00230.轉(zhuǎn)移性支出0.00
????上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))0.00
????其他結(jié)余(轉(zhuǎn))0.00
收入總計:8,653,039.61支出總計8,653,039.61支出總計8,653,039.61

工作表 2: 部門收入總表

公開02表
部門收入總表
單位:元
單位編碼單位名稱合計上年結(jié)余(轉(zhuǎn))財政撥款納入預算管理非稅收入撥款政府性基金納入專戶管理非稅收入撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入列收列支收入
小計上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))其他結(jié)余(轉(zhuǎn))財政撥款補助小計行政事業(yè)性收費撥款非稅收入撥款罰沒收入
12346789101112131415161718
合計8,653,039.610.000.000.004,175,644.020.000.000.000.000.000.000.000.004,477,395.590.000.000.00
8,653,039.610.000.000.004,175,644.020.000.000.000.000.000.000.000.004,477,395.590.000.000.00
907??麥市政府8,653,039.610.000.000.004,175,644.020.000.000.000.000.000.000.000.004,477,395.590.000.000.00
??907001????麥市政府8,653,039.610.000.000.004,175,644.020.000.000.000.000.000.000.000.004,477,395.590.000.000.00

工作表 3: 部門支出總表

公開03表
部門支出總表
單位:元
單位編碼?位名稱(科目)合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助支出項目小計公共預算類政府性基金類
12345678101112
合計8,653,039.616,403,039.614,635,229.011,525,000.00242,810.602,250,000.002,250,000.000.000.000.000.00
8,653,039.616,403,039.614,635,229.011,525,000.00242,810.602,250,000.002,250,000.000.000.000.000.00
907??麥市政府8,653,039.616,403,039.614,635,229.011,525,000.00242,810.602,250,000.002,250,000.000.000.000.000.00
??907001????麥市政府8,653,039.616,403,039.614,635,229.011,525,000.00242,810.602,250,000.002,250,000.000.000.000.000.00
????2010302??????一般行政管理事務(政府辦公廳)7,798,635.125,548,635.123,780,824.521,525,000.00242,810.602,250,000.002,250,000.000.000.000.000.00
????2080505??????機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出544,429.25544,429.25544,429.250.000.000.000.000.000.000.000.00
????2210201??????住房公積金256,530.24256,530.24256,530.240.000.000.000.000.000.000.000.00
????2210202??????提租補貼53,445.0053,445.0053,445.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 4: 財政撥款收支總表

公開04表
財政撥款收支總表
單位:元
收入支出
項目預算數(shù)項目(按經(jīng)濟分類)預算數(shù)功能分類預算數(shù)
財政撥款(補助)4,175,644.02一、基本支出4,175,644.02201.一般公共服務3,321,239.53
經(jīng)費撥款(補助)4,175,644.02工資福利支出3,540,812.65203.國防0.00
納入預算管理非稅收入撥款0.00對個人和家庭的補助232,831.37205.教育0.00
行政事業(yè)性收費0.00商品和服務支出402,000.00206.科學技術0.00
其他金庫非稅收入撥款0.00二、項目支出0.00207.文化體育與傳媒0.00
罰沒收入0.00公共預算類0.00208.社會保障和就業(yè)544,429.25
經(jīng)常性項目0.00209.社會保障基金支出0.00
一次性項目0.00210.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出0.00
跨年度項目0.00211.節(jié)能環(huán)保0.00
其他項目0.00212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務0.00
政府性基金類0.00213.農(nóng)林水事務0.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00214.交通運輸0.00
四、對附屬單位補助支出0.00215.資源勘探信息等支出0.00
五、上繳上級支出0.00216.商業(yè)服務業(yè)等事務0.00
217.金融監(jiān)管等事務支出0.00
218.地震災后重建支出0.00
219.援助其他地區(qū)支出0.00
220.國土資源氣象等事務0.00
221.住房保障支出309,975.24
222.糧油物資儲備事務0.00
227.預備費0.00
229.其他支出0.00
230.轉(zhuǎn)移性支出0.00
收入總計:4,175,644.02支出總計4,175,644.02支出總計4,175,644.02

工作表 5: 一般公共預算支出表

公開05表
一般公共預算支出表
單位:元
功能科目編碼科目名稱單位名稱總計基本支出項目支出
小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計經(jīng)常性項目一次性項目跨年度項目其他項目政府基金項目
**********1234567891011
合計4,175,644.024,175,644.023,540,812.65402,000.00232,831.370.000.000.000.000.000.00
2013,321,239.533,321,239.532,686,408.16402,000.00232,831.370.000.000.000.000.000.00
033,321,239.533,321,239.532,686,408.16402,000.00232,831.370.000.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事務(政府辦公廳)麥市政府3,321,239.533,321,239.532,686,408.16402,000.00232,831.370.000.000.000.000.000.00
208544,429.25544,429.25544,429.250.000.000.000.000.000.000.000.00
05544,429.25544,429.25544,429.250.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出麥市政府544,429.25544,429.25544,429.250.000.000.000.000.000.000.000.00
221309,975.24309,975.24309,975.240.000.000.000.000.000.000.000.00
02309,975.24309,975.24309,975.240.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公積金麥市政府256,530.24256,530.24256,530.240.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202提租補貼麥市政府53,445.0053,445.0053,445.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 6: 一般公共預算基本支出

公開06表
一般公共預算基本支出
單位:元
科目編碼科目名稱總計
****1
合計4,175,644.02
301工資福利支出3,540,812.65
30101基本工資1,403,748.00
30102津貼補貼954,741.00
30103獎金98,816.00
30107績效工資111,528.00
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費544,429.25
30110職工基本醫(yī)療保險繳費171,020.16
30113住房公積金256,530.24
302商品和服務支出402,000.00
30201辦公費48,000.00
30202印刷費20,000.00
30204手續(xù)費1,000.00
30205水費8,000.00
30206電費30,000.00
30207郵電費8,000.00
30211差旅費20,000.00
30213維修(護)費20,000.00
30215會議費30,000.00
30216培訓費20,000.00
30217公務接待費80,000.00
30226勞務費40,000.00
30228工會經(jīng)費50,000.00
30239其他交通費用7,000.00
30299其他商品和服務支出20,000.00
303對個人和家庭的補助232,831.37
30305生活補助89,832.00
30307醫(yī)療費補助142,999.37

工作表 7: 一般公共預算功能分類

公開07表
一般公共預算基本支出
單位:元
科目編碼科目名稱總計
****1
合計4,175,644.02
201一般公共服務3,321,239.53
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務3,321,239.53
2010302一般行政管理事務(政府辦公廳)3,321,239.53
208社會保障和就業(yè)544,429.25
20805行政事業(yè)單位離退休544,429.25
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出544,429.25
221住房保障支出309,975.24
22102住房改革支出309,975.24
2210201住房公積金256,530.24
2210202提租補貼53,445.00

工作表 8: 政府性基金預算支出表

公開08表
政府性基金預算支出表
單位:元
功能科目編碼科目名稱單位名稱總計基本支出項目支出
小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助小計經(jīng)常性項目一次性項目跨年度項目其他項目政府基金項目
**********1234567891011
00000000000

工作表 9: 三公經(jīng)費表

公開09表
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
單位:元
項目2018年預算數(shù)
合計100000
1、因公出國(境)?用
2、公務接待費100000
3、公務用車購置及運行費
其中:公務用車購置費
公車運行維護費
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