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【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2019年部門決算公開

索引號 : 011356029/2020-18362 文       號 :

信息分類: 部門決算

發(fā)文機構: 通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 主題分類: 財政

名       稱: 【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2019年部門決算公開 發(fā)布日期: 2020年10月20日

有效性: 有效


目錄

第一部分?通城縣雋水鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、決算收支增減變化情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分?通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表




第一部分 ?通城縣雋水鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職能

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所是由通城縣財政局下設機構,主要職能有:1、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行,編制財政決算;2、負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放”和會計核算工作;3、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;4、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務;5、負責村級“三資”清產(chǎn)核資工作;6、協(xié)助產(chǎn)權制度改革工作;7、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理;8、負責對農(nóng)民負擔進監(jiān)督管理;9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務活動;10、認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。



二、機構設置情況

從預算單位構成看,通城縣雋水鎮(zhèn)財政所部門預算包括:機關預算。

根據(jù)縣政府機構改革核定的內(nèi)設機構及縣編辦批復的局直屬事業(yè)單位設置情況,納入2020年通城縣雋水鎮(zhèn)財政所部門預算編制范圍的單位。

三、人員構成情況

?截至2019年底,通城縣雋水鎮(zhèn)財政所核定的編制17個。在崗人數(shù)16人,離退休11人。



第二部分 ?通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年部門決算情況說明

一、2019年收入決算情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年收入決算288.10萬元,其中:財政撥款收入288.10萬元,占比100%

二、2019年支出決算情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年支出決算288.10萬元,其中:基本支出288.10萬元,占支出總額的100%;無項目支出。

三、決算收支增減變化情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年收入決算數(shù)288.10萬元、支出決算數(shù)288.10萬元,與2018年相比,收入增加80萬元、增幅38.44%,支出增加80萬元,增幅38.44%。主要原因是人員工資增加,工作業(yè)務量增加。

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年財政撥款收入決算數(shù)288.10萬元、支出決算數(shù)288.10萬元。與2018年相比,財政撥款收入增加80萬元,增幅38.44%。支出增加80萬元,增幅38.44%

五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年財政撥款支出288.10萬元,其中:基本支出288.10萬元,項目支出0萬元;

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年財政撥款支出288.10萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出288.10,占總支出的100%;社會保障和就業(yè)支出0萬元;住房保障支出0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

本單位政府性基金預算財政撥款收入支出均為0萬元。

七、2019年一般公共預算財政撥款“三公“經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.50萬元,支出決算為2.50萬元,完成預算的100%。決算數(shù)沒有超過預算數(shù)。

(二)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年“三公經(jīng)費”支出2.50萬元。

1、因公出國(境)費決算0萬元,包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,使用財政撥款安排**等單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因工出國(境)團組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。

2、本單位公務用車保有量0輛,公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行維護支出0萬元。與2018年相比無變化。

3、公務接待費決算2.50萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。其中:國內(nèi)公務接待支出2.50萬元,接待40批次、625人次。外事接待支出0萬元,接待0批次、0人次。公務接待費與2018年決算持平。主要是因為制定了嚴格的財務管理制度,壓縮不必要的接待,控制接待標準,堅持勤儉節(jié)約的作風。

八、機關運行經(jīng)費支出情況

本部門(單位)2019年度機關運行經(jīng)費支出61.99萬元,其中:辦公費4.26萬、印刷費1.91萬元、咨詢費0.58萬元、水費0.27萬元、電費1.31萬元、物業(yè)管理費0.51萬、維修(護)費9.45萬元、會議費0.06萬元、公務招待費2.50萬元、專用材料費10.77萬元、勞務費3.19萬元、委托業(yè)務費23.76萬元、其他交通費用2.32萬元、其他商品和服務支出1.11萬元。2019年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)增加4.16萬元,增長20.45%。主要原因是:工作業(yè)務量增加。

九、政府采購支出情況

2019年通城縣雋水鎮(zhèn)財政所政府采購支出總額0萬元,其中: 政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20191231日,通城縣雋水鎮(zhèn)財政所共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、關于2019年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,通城縣雋水鎮(zhèn)財政所組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

附件:2019年度通城縣宣傳部整體支出績效自評表

  1. 部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在縣級部門決算中反映0個項目績效自評結果(涉密項目除外)。

附件:《2019年度項目績效自評表》

  1. 績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時2019年度所有項目都已經(jīng)執(zhí)行完畢,完成了績效目標考核,在執(zhí)行過程中加強項目規(guī)劃、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排保持一致。

2.部門績效評價結果擬應用情況

因項目已全部應用,所以未有擬應用的情況。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

七、機關運行經(jīng)費:是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。

第四部分 ?通城縣雋水鎮(zhèn)財政所2019年部門決算公開表

附表:



收入支出決算總表







公開01表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所



金額單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入1288.10一、一般公共服務支出29288.10
二、政府性基金預算財政撥款收入20.00二、外交支出300.00
三、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
四、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
五、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00
六、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出340.00
七、其他收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出350.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出360.00

9
九、衛(wèi)生健康支出370.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出380.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.00

12
十二、農(nóng)林水支出400.00

13
十三、交通運輸支出410.00

14
十四、資源勘探信息等支出420.00

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出450.00

18
十八、自然資源海洋氣象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、糧油物資儲備支出480.00

21
二十一、災害防治及應急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合計24288.10本年支出合計52288.10
用事業(yè)基金彌補收支差額250.00結余分配530.00
年初結轉(zhuǎn)和結余260.00年末結轉(zhuǎn)和結余540.00

27

55
總計28288.10總計56288.10
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。








收入決算表













公開02表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所








金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計288.10288.100.000.000.000.000.00
201一般公共服務支出288.10288.100.000.000.000.000.00
20106財政事務288.10288.100.000.000.000.000.00
2010650? 事業(yè)運行288.10288.100.000.000.000.000.00













































注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。







支出決算表












公開03表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所







金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計288.10288.100.000.000.000.00
201一般公共服務支出288.10288.100.000.000.000.00
20106財政事務288.10288.100.000.000.000.00
2010650? 事業(yè)運行288.10288.100.000.000.000.00








































注:本表反映部門本年度各項支出情況。





財政撥款收入支出決算總表










公開04表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所





金額單位:萬元
收???? 入支???? 出
項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款1288.10一、一般公共服務支出30288.10288.100.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、國防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科學技術支出350.000.000.00

7
七、文化旅游體育與傳媒支出360.000.000.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出370.000.000.00

9
九、衛(wèi)生健康支出380.000.000.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.00

12
十二、農(nóng)林水支出410.000.000.00

13
十三、交通運輸支出420.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

18
十八、自然資源海洋氣象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

21
二十一、災害防治及應急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合計24288.10本年支出合計53288.10288.100.00
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余250.00年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余540.000.000.00
一、一般公共預算財政撥款260.00
55


二、政府性基金預算財政撥款270.00
56



28

57


總計29288.10總計58288.10288.100.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。






一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所




金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計288.10288.100.00
201一般公共服務支出288.10288.100.00
20106財政事務288.10288.100.00
2010650? 事業(yè)運行288.10288.100.00

























注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。






一般公共預算財政撥款基本支出決算表











公開06表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所






金額單位:萬元
人員經(jīng)費公用經(jīng)費
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)
301工資福利支出224.58302商品和服務支出61.99307債務利息及費用支出0.00
30101? 基本工資65.2930201? 辦公費4.2630701? 國內(nèi)債務付息0.00
30102? 津貼補貼23.7730202? 印刷費1.9130702? 國外債務付息0.00
30103? 獎金60.8230203? 咨詢費0.58310資本性支出0.00
30106? 伙食補助費0.0030204? 手續(xù)費0.0031001? 房屋建筑物購建0.00
30107? 績效工資0.0030205? 水費0.2731002? 辦公設備購置0.00
30108? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.7930206? 電費1.3131003? 專用設備購置0.00
30109? 職業(yè)年金繳費11.1130207? 郵電費0.0031005? 基礎設施建設0.00
30110? 職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208? 取暖費0.0031006? 大型修繕0.00
30111? 公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209? 物業(yè)管理費0.5131007? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.00
30112? 其他社會保障繳費0.0030211? 差旅費0.0031008? 物資儲備0.00
30113? 住房公積金35.5030212? 因公出國(境)費用0.0031009? 土地補償0.00
30114? 醫(yī)療費0.0030213? 維修(護)費9.4531010? 安置補助0.00
30199? 其他工資福利支出7.3030214? 租賃費0.0031011? 地上附著物和青苗補償0.00
303對個人和家庭的補助1.5330215? 會議費0.0631012? 拆遷補償0.00
30301? 離休費0.0030216? 培訓費0.0031013? 公務用車購置0.00
30302? 退休費0.0030217? 公務接待費2.5031019? 其他交通工具購置0.00
30303? 退職(役)費0.0030218? 專用材料費10.7731021? 文物和陳列品購置0.00
30304? 撫恤金0.0030224? 被裝購置費0.0031022? 無形資產(chǎn)購置0.00
30305? 生活補助0.0030225? 專用燃料費0.0031099? 其他資本性支出0.00
30306? 救濟費0.0030226? 勞務費3.19399其他支出0.00
30307? 醫(yī)療費補助1.5330227? 委托業(yè)務費23.7639906? 贈與0.00
30308? 助學金0.0030228? 工會經(jīng)費0.0039907? 國家賠償費用支出0.00
30309? 獎勵金0.0030229? 福利費0.0039908? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00
30310? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231? 公務用車運行維護費0.0039999? 其他支出0.00
30399? 其他對個人和家庭的補助0.0030239? 其他交通費用2.32





30240? 稅金及附加費用0.00





30299? 其他商品和服務支出1.11


人員經(jīng)費合計226.11公用經(jīng)費合計61.99
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。







財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
















公開07表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所









金額單位:萬元
預算數(shù)決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.50
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。







政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












公開08表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所







金額單位:萬元
項目年初結轉(zhuǎn)和結余本年收入本年支出年末結轉(zhuǎn)和結余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。


附件:
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