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【通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財政所】2019年部門決算公開

索引號 : 011356029/2020-20574 文       號 :

信息分類: 部門決算

發(fā)文機構(gòu): 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財政所 主題分類: 財政

名       稱: 【通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財政所】2019年部門決算公開 發(fā)布日期: 2020年10月20日

有效性: 有效

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目錄

第一部分?關(guān)刀鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、決算收支增減變化情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共決算財政撥款支出決算情況說明

六、政府性基金決算財政撥款收入支出決算說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產(chǎn)占用情況

十一、決算績效管理工作開展情況

第三部分?名詞解釋

第四部分?關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共決算財政撥款支出決算表

六、一般公共決算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金決算財政撥款收入支出決算表

第一部分??關(guān)刀鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職能

1、負責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政決算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算執(zhí)行,編制財政決算;

2、負責(zé)村級“一事一議”財政獎補工作;

3、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;

4、負責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;

5、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩鄉(xiāng)清收債權(quán)、化解債務(wù);

7、負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理;

8、負責(zé)對農(nóng)民負擔(dān)進監(jiān)督管理;

9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;

10、認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

截至2019年底,通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)財政所核定的事業(yè)參公編制16個,在編在崗人數(shù)11人,離退休2人。


第二部分??關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年部門決算情況說明

一、2019年收入決算情況說明

關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年收入決算221.73萬元,其中:財政撥款收入221.73萬元,占比100%。

二、2019年支出決算情況說明

關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年支出決算221.73萬元,其中:基本支出191.73萬元,占支出總額的86.47%;項目支出30萬元,占支出總額的13.53%。

三、決算收支增減變化情況說明

關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年收入決算數(shù)151.76萬元、支出決算數(shù)151.76萬元,與2018年相比,收入增加12.67萬元、增幅.8.3%。,支出增加12.67萬元,增幅8.3%。主要原因是人員經(jīng)費增加

四、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明

關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年財政撥款收入決算數(shù)151.76萬元、支出決算數(shù)151.76萬元。與2018年相比,財政撥款收入增加12.67萬元,增幅0.83%。支出增加12.67萬元,增幅幅8.3%。

五、2019年一般公共決算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年財政撥款支出151.76萬元,其中:基本支出151.76萬元,項目支出0萬元;

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年財政撥款支出151.76萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出151.76,占總支出的100%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占總支出的0%;住房保障支出0萬元,占總支出的0%。

六、政府性基金決算財政撥款收入支出決算說明

本單位政府性基金決算財政撥款收入支出均為0萬元。

七、2019年一般公共決算財政撥款“三公“經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5萬元,支出決算為5萬元,完成決算的100%。

(二)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明

關(guān)刀鎮(zhèn)財政所2019年“三公經(jīng)費”支出5萬元。

1、因公出國(境)費決算0萬元,包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,使用財政撥款安排0等單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因工出國(境)團組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。

2、本單位公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行維護支出0萬元。與2018年相比增加0萬元。

3、公務(wù)接待費決算5萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含財政所食堂)支出。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出5萬元,接待102批次、1030人次。外事接待支出0萬元,接待0批次、0人次。公務(wù)接待費與2018年決算一樣。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門(單位)2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.49萬元,其中:辦公費6.77萬元、印刷費1.52萬元、水費0.11萬元,電費1.80萬元,郵電費0.70萬元,差旅費0.02萬元、、維修(護)費0.55萬元,會議費0.32萬元,培訓(xùn)費0.66萬元,公務(wù)招待費4.17萬元,勞務(wù)費0.40萬元,工會經(jīng)費0.60萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費用1.47萬元,其他商品和服務(wù)支出4.86萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初決算數(shù)增加1.01萬元,增加4.12%。主要原因是:壓縮不必要的支出。

九、政府采購支出情況

2019年關(guān)刀鎮(zhèn)財政所政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,關(guān)刀鎮(zhèn)財政所共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第三部分?名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共決算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。

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