【通城縣北港鎮(zhèn)財政所】2018年部門決算公開
索引號 : 11356029/2019-09047 文       號 : 無
信息分類: 部門決算
發(fā)文機構: 無 主題分類: 其他
名       稱: 【通城縣北港鎮(zhèn)財政所】2018年部門決算公開 發(fā)布日期: 2019年08月15日
有效性:
北港鎮(zhèn)財政所2018年部門決算公開
目錄
第一部分 北港鎮(zhèn)財政所概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分 北港鎮(zhèn)財政所2018年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、決算收支增減變化情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產占用情況
十一、預算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 北港鎮(zhèn)財政所2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 北港鎮(zhèn)財政所概況
一、主要職能
1、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行,編制財政決算;
2、負責村級“一事一議”財政獎補工作;
3、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;
4、負責強農惠農資金“一卡通”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;
5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;
6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩鄉(xiāng)清收債權、化解債務;
7、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產的購置、登記、處置進行管理;
8、負責對農民負擔進監(jiān)督管理;
9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內各單位的財務活動;
10、認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。
二、機構設置情況
無
三、人員構成情況
截至2018年底,北港鎮(zhèn)財政所核定的事業(yè)參公編制16個,在崗人數(shù)9人,離退休3人。
第二部分 北港鎮(zhèn)財政所2018年部門決算情況說明
一、2018年收入決算情況說明
北港鎮(zhèn)財政所2018年收入決算157.39萬元,其中:財政撥款收入153.94萬元,占比97.8%。
二、2018年支出決算情況說明
北港鎮(zhèn)財政所2018年支出決算157.39萬元,其中:基本支出157.38萬元,占支出總額的100%;項目支出0萬元,占支出總額的0%。
三、決算收支增減變化情況說明
北港鎮(zhèn)財政所2018年收入決算數(shù)157.39萬元、支出決算數(shù)157.39萬元,與2017年相比,收入增加1.88萬元、增幅1.2%,支出增加1.88萬元,增幅1.22%。主要原因是人員增資,經(jīng)費增加。
四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明
北港鎮(zhèn)財政所2018年財政撥款收入決算數(shù)153.94萬元、支出決算數(shù)153.94萬元。與2017年相比,財政撥款收入增加1.85萬元,增幅1.2%。支出增加1.85萬元,增幅1.2%。
五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
北港鎮(zhèn)財政所2018年財政撥款支出153.94萬元,其中:基本支出153.94萬元,項目支出0萬元;
(二)財政撥款支出決算結構情況
2018年財政撥款支出153.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出153.94,占總支出的100%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占總支出的0%;住房保障支出0萬元,占總支出的0%。
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明
本單位政府性基金預算財政撥款收入支出均為0萬元。
七、2018年一般公共預算財政撥款“三公“經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
北港鎮(zhèn)財政所2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.3萬元,支出決算為10萬元,完成預算的88.5%。決算數(shù)少于預算數(shù)的原因是:制定了嚴格的財務管理制度,壓縮不必要的接待,控制接待標準,堅持勤儉節(jié)約的作風。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明
北港鎮(zhèn)財政所2018年“三公經(jīng)費”支出19.2萬元。
1、因公出國(境)費決算0萬元,包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,使用財政撥款安排0等單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因工出國(境)團組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。
2、本單位公務用車保有量0輛,公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行維護支出0萬元。與2017年相比增加0萬元。
3、公務接待費決算10萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含財政所食堂)支出。其中:國內公務接待支出10萬元,接待204批次、1050人次。外事接待支出0萬元,接待0批次、0人次。公務接待費與2017年決算減少。主要是因為制定了嚴格的財務管理制度,壓縮不必要的接待,控制接待標準,堅持勤儉節(jié)約的作風。
八、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門(單位)2018年度機關運行經(jīng)費支出22.35萬元,其中:辦公費3.2萬元、印刷費0.82萬元、水費0.45萬元,電費1.97萬元,郵電費0.12萬元,差旅費0.1萬元、維修(護)費0.82萬元,會議費0.4萬元,培訓費0.6萬元,公務招待費10萬元,勞務費0.1萬元,工會經(jīng)費2.38萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費用1.39萬元,其他商品和服務支出0萬元。2018年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少9.05萬元,減少40.5%。主要原因是:壓縮不必要的支出。
九、政府采購支出情況
2018年北港鎮(zhèn)財政所政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
十、關于國有資產占用情況說明
截至2018年12月31日,北港鎮(zhèn)財政所共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
七、機關運行經(jīng)費:是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
第四部分 北港鎮(zhèn)財政所2018年部門決算公開表
附表:
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 153.94 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 157.39 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 3.45 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 157.39 | 本年支出合計 | 54 | 157.39 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結余分配 | 55 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 27 | 1,185.38 | 年末結轉和結余 | 56 | 1,185.38 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 1,342.77 | 總計 | 58 | 1,342.77 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
20106 | 財政事務 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
2010650 | 事業(yè)運行 | 157.39 | 153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事業(yè)運行 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 153.94 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 153.94 | 153.94 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 153.94 | 本年支出合計 | 53 | 153.94 | 153.94 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 1,185.38 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 1,185.38 | 1,185.38 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 26 | 1,185.38 | 55 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 1,339.32 | 總計 | 58 | 1,339.32 | 1,339.32 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | ||
2010650 | 事業(yè)運行 | 153.94 | 153.94 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
公開06表 | ||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 124.61 | 302 | 商品和服務支出 | 22.35 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 36.11 | 30201 | 辦公費 | 3.20 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 16.46 | 30202 | 印刷費 | 0.82 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 19.80 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.45 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 12.54 | 30206 | 電費 | 1.97 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 5.02 | 30207 | 郵電費 | 0.12 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 6.15 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 7.04 | 30211 | 差旅費 | 0.10 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 11.43 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 4.80 | 30213 | 維修(護)費 | 0.82 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 5.25 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 6.99 | 30215 | 會議費 | 0.40 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.60 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 6.01 | 30217 | 公務招待費 | 10.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.38 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.98 | 30239 | 其他交通費用 | 1.39 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 131.60 | 公用經(jīng)費合計 | 22.35 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |