xxxx亚洲,xxxx亚洲人|xxxx在线看_xxxx中国人妻

您現(xiàn)在的位置 : 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 財政資金 > 部門決算

【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2017年部門決算公開

索引號 : 11356029/2018-01808 文       號 :

信息分類: 部門決算

發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 主題分類: 其他

名       稱: 【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2017年部門決算公開 發(fā)布日期: 2018年10月25日

有效性:

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

通城縣雋水鎮(zhèn)財政所是由通城縣財政局下設(shè)機(jī)構(gòu),主要職能有:1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算;2、負(fù)責(zé)村級“一事一議”財政獎補(bǔ)工作;3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放”和會計核算工作;5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項(xiàng)資金的管理;6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);7、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理;8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)監(jiān)督管理;9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;10、認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

截至2017年12月底,雋水鎮(zhèn)財政所核定的行政編制17個,在編在崗人數(shù)18人,離退休9人。

(三)2017年度的主要工作任務(wù)

1、確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,實(shí)行全程監(jiān)督管理。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)政策,保證農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼能及時足額發(fā)放。

3、加大了農(nóng)村財務(wù)監(jiān)督審計力度,進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財務(wù)“雙代管”,建立健全村級財務(wù)內(nèi)控制度,預(yù)防發(fā)生新的債務(wù)。

4、完成了通城縣推行政府購買委托代理記賬服務(wù)(試點(diǎn))工作。

5、通過財政“金財網(wǎng)”進(jìn)一步做好國庫集中收付工作,積極推進(jìn)國庫集中收付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸工作。

6、財政票據(jù)管理實(shí)行交舊領(lǐng)新,票據(jù)的使用必須根據(jù)會計規(guī)范要求填寫票據(jù)。對遺失或填寫不規(guī)范的按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰。

7、根據(jù)省財政廳印發(fā)的《省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管信息通達(dá)工作辦法》和《關(guān)于建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度的指導(dǎo)意見》,建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度,明確工作要求和工作責(zé)任,并對專管員和協(xié)管員的工作進(jìn)行了考核。

8、為了轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),增強(qiáng)服務(wù)意識,提高整體素質(zhì),按適應(yīng)時代發(fā)展的要求開展了以自學(xué)為主、集中學(xué)習(xí)為輔,整體提高的學(xué)習(xí)活動。

二、2017年度部門收入決算說明

2017年部門決算總收入250.66萬元,其中:財政撥款收入250.66萬元,占總收入的100%。與上年對比,收入增加35.23萬元,增加原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。

三、2017年度部門開支決算說明

(一)支出總體情況。

2017年部門決算總支出250.66萬元,其中:基本支出247.45萬元,占總支出的98.72%。與上年對比,總支出增加35.23萬元,增加原因是人員工資支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出250.66萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加35.23萬元,主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。其中:

一般公共服務(wù)支出212.03萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.59%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和維護(hù)費(fèi)以及對個人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算及增減情況說明

2017年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.79萬元,其中:

1、因公出國(境)費(fèi)決算0萬元,包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,使用財政撥款安排0等單位出國(境)團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個,全年因工出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。

2、2016年本單位未購置公務(wù)用車(或購置公務(wù)用車0輛),年末公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中:購置費(fèi)0萬元;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(用于保障單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出),與上年相比無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算2.79萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出2.79元,接待50批次、350人次。公務(wù)接待費(fèi)比2016年決算增加0.13萬元,主要是去年預(yù)算較少,今年物價上漲導(dǎo)致上下浮動較大。

總體對比,2017年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算減少0.13萬元,減幅為4.45%,減少的主要原因是減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

五、其他說明事項(xiàng)

2017年本單位無政府采購。


摘要

GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)



工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)




收入支出決算總表







公開01表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所



金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
欄次
1 欄次
2
一、財政撥款收入 1 250.66 一、一般公共服務(wù)支出 29 212.03
  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 36 38.63

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 40 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 250.66 本年支出合計 52 250.66
   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00    結(jié)余分配 53 0.00
   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 0.00

27

55
總計 28 250.66 總計 56 250.66
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)








收入決算表













公開02表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所








金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 250.65 250.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 212.03 212.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務(wù) 212.03 212.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650  事業(yè)運(yùn)行 212.03 212.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 38.62 38.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 13.87 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.87 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



























注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)







支出決算表












公開03表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所







金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 250.65 247.45 3.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 212.03 208.83 3.20 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務(wù) 212.03 208.83 3.20 0.00 0.00 0.00
2010650  事業(yè)運(yùn)行 212.03 208.83 3.20 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 38.62 38.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 13.87 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.87 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00
























注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)





財政撥款收入支出決算總表










公開04表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所





金額單位:萬元
收     入 支     出
項(xiàng)    目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次
1 欄    次
2 3 4
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 250.66 一、一般公共服務(wù)支出 31 212.03 212.03 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 38 38.63 38.63 0.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 43 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 250.66 本年支出合計 54 250.66 250.66 0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款 26 0.00
57


二、政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00
58



28

59


總計 29 250.66 總計 60 250.66 250.66 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)






一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







公開05表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所




金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計 基本支出   項(xiàng)目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 250.65 247.45 3.20
201 一般公共服務(wù)支出 212.03 208.83 3.20
20106 財政事務(wù) 212.03 208.83 3.20
2010650  事業(yè)運(yùn)行 212.03 208.83 3.20
208 社會保障和就業(yè)支出 38.62 38.62 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 13.87 13.87 0.00
2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 13.87 13.87 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 24.75 24.75 0.00
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出 24.75 24.75 0.00















注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)






一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表











公開06表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所






金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 120.33 302 商品和服務(wù)支出 34.95 310 其他資本性支出 3.72
30101  基本工資 60.02 30201  辦公費(fèi) 4.67 31001  房屋建筑物購建 0.00
30102  津貼補(bǔ)貼 31.12 30202  印刷費(fèi) 3.66 31002  辦公設(shè)備購置 3.72
30103  獎金 5.15 30203  咨詢費(fèi) 0.00 31003  專用設(shè)備購置 0.00
30104  其他社會保障繳費(fèi) 10.18 30204  手續(xù)費(fèi) 0.00 31005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30106  伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30205  水費(fèi) 0.20 31006  大型修繕 0.00
30107  績效工資 0.00 30206  電費(fèi) 1.56 31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 13.87 30207  郵電費(fèi) 2.67 31008  物資儲備 0.00
30109  職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208  取暖費(fèi) 0.00 31009  土地補(bǔ)償 0.00
30199  其他工資福利支出 0.00 30209  物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010  安置補(bǔ)助 0.00
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 88.46 30211  差旅費(fèi) 5.02 31011  地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30301  離休費(fèi) 0.00 30212  因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31012  拆遷補(bǔ)償 0.00
30302  退休費(fèi) 6.34 30213  維修(護(hù))費(fèi) 3.15 31013  公務(wù)用車購置 0.00
30303  退職(役)費(fèi) 0.00 30214  租賃費(fèi) 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
30304  撫恤金 0.00 30215  會議費(fèi) 0.08 31020  產(chǎn)權(quán)參股 0.00
30305  生活補(bǔ)助 6.26 30216  培訓(xùn)費(fèi) 0.00 31099  其他資本性支出 0.00
30306  救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217  公務(wù)接待費(fèi) 2.79 304 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30307  醫(yī)療費(fèi) 0.00 30218  專用材料費(fèi) 0.00 30401  企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
30308  助學(xué)金 0.00 30224  被裝購置費(fèi) 0.00 30402  事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
30309  獎勵金 41.40 30225  專用燃料費(fèi) 0.00 30403  財政貼息 0.00
30310  生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226  勞務(wù)費(fèi) 1.48 30499  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30311  住房公積金 24.75 30227  委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30312  提租補(bǔ)貼 2.99 30228  工會經(jīng)費(fèi) 5.49 30701  國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30313  購房補(bǔ)貼 0.00 30229  福利費(fèi) 0.00 30707  國外債務(wù)付息 0.00
30314  采暖補(bǔ)貼 0.00 30231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 6.72 30239  其他交通費(fèi)用 1.18 39906  贈與 0.00
30399  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30240  稅金及附加費(fèi)用 0.00





30299  其他商品和服務(wù)支出 3.00


人員經(jīng)費(fèi)合計 208.79 公用經(jīng)費(fèi)合計 38.67
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。
   2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。













— 6 —




工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)







財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
















公開07表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所









金額單位:元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)







政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表












公開08表
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所







金額單位:萬元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


附件:
  • |
  • |