【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2017年部門決算公開
索引號 : 11356029/2018-01808 文       號 : 無
信息分類: 部門決算
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 主題分類: 其他
名       稱: 【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2017年部門決算公開 發(fā)布日期: 2018年10月25日
有效性:
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所是由通城縣財政局下設(shè)機(jī)構(gòu),主要職能有:1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算;2、負(fù)責(zé)村級“一事一議”財政獎補(bǔ)工作;3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放”和會計核算工作;5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項(xiàng)資金的管理;6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);7、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理;8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)監(jiān)督管理;9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;10、認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
截至2017年12月底,雋水鎮(zhèn)財政所核定的行政編制17個,在編在崗人數(shù)18人,離退休9人。
(三)2017年度的主要工作任務(wù)
1、確保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,實(shí)行全程監(jiān)督管理。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)政策,保證農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼能及時足額發(fā)放。
3、加大了農(nóng)村財務(wù)監(jiān)督審計力度,進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村財務(wù)“雙代管”,建立健全村級財務(wù)內(nèi)控制度,預(yù)防發(fā)生新的債務(wù)。
4、完成了通城縣推行政府購買委托代理記賬服務(wù)(試點(diǎn))工作。
5、通過財政“金財網(wǎng)”進(jìn)一步做好國庫集中收付工作,積極推進(jìn)國庫集中收付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸工作。
6、財政票據(jù)管理實(shí)行交舊領(lǐng)新,票據(jù)的使用必須根據(jù)會計規(guī)范要求填寫票據(jù)。對遺失或填寫不規(guī)范的按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰。
7、根據(jù)省財政廳印發(fā)的《省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管信息通達(dá)工作辦法》和《關(guān)于建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度的指導(dǎo)意見》,建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度,明確工作要求和工作責(zé)任,并對專管員和協(xié)管員的工作進(jìn)行了考核。
8、為了轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),增強(qiáng)服務(wù)意識,提高整體素質(zhì),按適應(yīng)時代發(fā)展的要求開展了以自學(xué)為主、集中學(xué)習(xí)為輔,整體提高的學(xué)習(xí)活動。
二、2017年度部門收入決算說明
2017年部門決算總收入250.66萬元,其中:財政撥款收入250.66萬元,占總收入的100%。與上年對比,收入增加35.23萬元,增加原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。
三、2017年度部門開支決算說明
(一)支出總體情況。
2017年部門決算總支出250.66萬元,其中:基本支出247.45萬元,占總支出的98.72%。與上年對比,總支出增加35.23萬元,增加原因是人員工資支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出250.66萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加35.23萬元,主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資支出增加。其中:
一般公共服務(wù)支出212.03萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.59%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和維護(hù)費(fèi)以及對個人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算及增減情況說明
2017年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.79萬元,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)決算0萬元,包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,使用財政撥款安排0等單位出國(境)團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個,全年因工出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。
2、2016年本單位未購置公務(wù)用車(或購置公務(wù)用車0輛),年末公務(wù)用車保有量0輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中:購置費(fèi)0萬元;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(用于保障單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出),與上年相比無變化。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算2.79萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出2.79元,接待50批次、350人次。公務(wù)接待費(fèi)比2016年決算增加0.13萬元,主要是去年預(yù)算較少,今年物價上漲導(dǎo)致上下浮動較大。
總體對比,2017年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)開支決算減少0.13萬元,減幅為4.45%,減少的主要原因是減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。
五、其他說明事項(xiàng)
2017年本單位無政府采購。
GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 250.66 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 212.03 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 38.63 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 250.66 | 本年支出合計 | 52 | 250.66 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 250.66 | 總計 | 56 | 250.66 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 250.65 | 250.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 212.03 | 212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 212.03 | 212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 212.03 | 212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 250.65 | 247.45 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 212.03 | 208.83 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 250.66 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 212.03 | 212.03 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 250.66 | 本年支出合計 | 54 | 250.66 | 250.66 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 250.66 | 總計 | 60 | 250.66 | 250.66 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 250.65 | 247.45 | 3.20 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 212.03 | 208.83 | 3.20 | ||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 120.33 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 34.95 | 310 | 其他資本性支出 | 3.72 |
30101 | 基本工資 | 60.02 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.67 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 31.12 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.66 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 3.72 |
30103 | 獎金 | 5.15 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 10.18 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.20 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 1.56 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 13.87 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.67 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 88.46 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.02 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 6.34 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.15 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.08 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 6.26 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.79 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 41.40 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.48 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 24.75 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 2.99 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 5.49 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 6.72 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.18 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 208.79 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | 38.67 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |