通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開
索引號 : 11356029/2018-01807 文       號 : 無
信息分類: 部門決算
發(fā)文機(jī)構(gòu): 北港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名       稱: 通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開 發(fā)布日期: 2018年10月30日
有效性: 有效
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 單位2017年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 單位2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 單位概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策,貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署,研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項黨務(wù)和政務(wù)工作,搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、對經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測,研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。
3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理,加強(qiáng)對集體資產(chǎn)的管理。
4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃,促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展,配合上級有關(guān)部門做好社會保障工作。
5、培育發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì),積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),大力扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合實力。
6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,抓好社會主義精神文明建設(shè),做好計劃生育工作。
7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),保護(hù)土地資源,做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。
8、管理宗教、華僑和港、澳、臺同胞事務(wù)及外事工作。
9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè),維護(hù)社會治安,保障國家利益和人民財產(chǎn)的安全。
10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件,加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,重大問題及時向上級機(jī)關(guān)匯報。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
截至2017年12月底,北港鎮(zhèn)政府核定的行政編制33個,在編在崗人數(shù)29人,離退休16人;機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)3個,在編在崗人數(shù)6人。
(三)2017年度的主要工作任務(wù)
1、黨建工作
辦好基層黨建“十件實事”,落實專項惠民資金,從嚴(yán)從實抓好基層黨建工作。
2、社會綜合治理工作
維護(hù)社會穩(wěn)定,確保一方平安,及時回復(fù)省委巡視組專項巡查信訪件,在全市“一感兩度兩率”測評中取得較好的位次。
3、計劃生育工作
穩(wěn)定低生育水平,甩掉市衛(wèi)計委“重點管理”的帽子。
4、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目
全面完成莊前美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目。
5、農(nóng)業(yè)工作
精準(zhǔn)扶貧,建成藥姑山萬畝油茶產(chǎn)業(yè)帶,建設(shè)沙口千畝油菜基地
第二部分 單位2017年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、部門決算收入2569.08萬元。其中:財政撥款收入2569.08萬元,占決算收入的100%;其他收入0萬元,占總收入的0%;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))346.26萬元,占總收入的13.48%。
2、部門決算支出2619.34萬元。其中:基本支出403.21萬元,占總支出的15.39%;項目支出2216.13萬元,占總支出的84.61%。按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出2619.34萬元,占總支出的100%。
二、部門決算收支增減變化說明
通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算收入總額2569.08萬元,比上年增加1031.52萬元,增幅67.08%。其中:一般公共決算財政撥款2569.08萬元,比上年增加1031.52萬元,增幅67.08%;其他收入(包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入等)0萬元,比上年減少0萬元,降幅0%,主要是人員經(jīng)費的增加。
通城縣北港鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算支出總額2619.34萬元,比上年增加1428.04萬元,增幅119.8%。其中:基本支出403.21萬元,比上年減少788.09萬元,降幅66.15%,主要是商品服務(wù)支出和委托業(yè)務(wù)支出的減少;項目支出2216.13萬元,比上年增加2216.13萬元,增幅100%,主要是去年沒有項目支出。
三、2017年度部門開支決算說明
(一)支出總體情況。
2017年部門決算總支出2960萬元,其中:基本支出743.87萬元,占總支出的25%。與上年對比,總支出減少447.43萬元,減少原因是人員工資支出增加269.82萬元,商品和服務(wù)支出減少731.26萬元,對個人和家庭支出增加14萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2619.34萬元,占本年支出合計的89%。與上年對比增加1428.04萬元,主要原因是對個人和家庭支出及人員工資支出增加。其中:
一般公共服務(wù)支出2619.34萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。其中1669.33萬元用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出以及對個人和家庭的補(bǔ)助等用于維持機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費支出,其中950.02萬元用于辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行和維護(hù)費及業(yè)務(wù)項目支出。
四、2017年度“三公”經(jīng)費開支決算及增減情況說明
2017年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為48萬元,其中:
1、因公出國(境)費決算0萬元,包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,使用財政撥款安排0等單位出國(境)團(tuán)組0個、參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個,全年因工出國(境)團(tuán)組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。
2、2017年本單位未購置公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.33萬元。其中:購置費0萬元;運行維護(hù)費6.33萬元(用于保障單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),比2016年決算增加0.33萬元,主要是車輛使用增加維修費等同等增加。
3、公務(wù)接待費決算35.21萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出35.21萬元,接待745批次、3450人次。外事接待支出0萬元,接待0批次、0人次。公務(wù)接待費比2016年決算減少2.59萬元。
總體對比,2017年“三公”經(jīng)費開支決算比2016年“三公”經(jīng)費開支決算38萬元減少2.59萬元,減幅為6.8%,減少的主要原因是公務(wù)接待費比2016年決算減少。我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”開支。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費403.21萬元,比上年減少788.09萬元,減少的原因主要是主要是商品服務(wù)支出和委托業(yè)務(wù)支出的減少。通城縣北港鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費3.54萬元、水電費2.1萬元、工資福利費269.55萬元等。
六、政府采購執(zhí)行情況說明
2017年單位政府采購年初未計劃,未列入預(yù)決算。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):是指用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員養(yǎng)老的支出。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
第四部分 單位2017年部門決算表
GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,569.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 2,619.34 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,569.08 | 本年支出合計 | 52 | 2,619.34 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 346.26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 296.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 2,915.34 | 總計 | 56 | 2,915.34 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,569.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 2,619.34 | 2,619.34 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,569.08 | 本年支出合計 | 54 | 2,619.34 | 2,619.34 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 346.26 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 296.00 | 296.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 346.26 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 2,915.34 | 總計 | 60 | 2,915.34 | 2,915.34 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | ||
2010301 | 行政運行 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 269.55 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 34.80 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 125.22 | 30201 | 辦公費 | 3.54 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 81.82 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 9.38 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 2.01 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.26 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 1.88 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 21.96 | 30207 | 郵電費 | 0.45 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.98 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 18.20 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 98.86 | 30211 | 差旅費 | 0.31 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 36.25 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 0.60 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 14.43 | 30215 | 會議費 | 2.20 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.73 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 2.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 10.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 15.25 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.45 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 22.80 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 5.40 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.10 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.01 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 368.41 | 公用經(jīng)費合計 | 34.80 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
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財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
注:本單位無政府性基金支出
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:通城縣北港鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |