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【通城縣馬港鎮(zhèn)財政所】2017年部門決算公開

索引號 : 11356029/2018-01696 文       號 :

信息分類: 部門決算

發(fā)文機構(gòu): 馬港鎮(zhèn)財政所 主題分類: 其他

名       稱: 【通城縣馬港鎮(zhèn)財政所】2017年部門決算公開 發(fā)布日期: 2018年10月25日

有效性:

一、部門基本情況

1.主要職能。

(1)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算管理

(2)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入征管協(xié)調(diào)

(3)、非稅收入征收管理

(4)、惠農(nóng)補貼資金發(fā)放

(5)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管

(6)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理

(7)、票據(jù)管理

(8)、農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管代理及村級財務(wù)管理

(9)、新農(nóng)合、新農(nóng)保基金征收管理

(10)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理

(11)、鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理

(12)、農(nóng)村綜合改革日常工作

(13)、農(nóng)村集體土地承包、流轉(zhuǎn)管理

(14)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)

(15)上級財政部門和當?shù)攸h委政府安排的其他工作

2.機構(gòu)情況。

通城縣馬港鎮(zhèn)財政所是由馬港鎮(zhèn)人民政府和通城縣財政局雙重管理的參照公務(wù)員法管理的正股級事業(yè)單位,財務(wù)實行獨立核算。本單位編制人數(shù)17人。

  1. 人員情況。。

2017年12月底實有人數(shù)14人,其中:在職10人,退休4人,全部人員屬財政供養(yǎng)。

二、2017年度部門收入決算說明

2017年部門決算總收入萬元,其中財政撥款收入172.41萬元。與上年對比,收入增加41.03萬元,增加原因是人員工資增加。

三、2017年度部門開支決算說明

(一)支出總體情況。

2017年部門決算總支出172.41萬元,其中基本支出172.41萬元。與上年對比,總支出增加41.03萬元,增加原因是人員工資支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出172.41萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加41.03萬元,主要原因是人員工資支出增加。其中:

一般公共服務(wù)支出172.41萬元,主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出,辦公經(jīng)費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、以及對個人和家庭的補助等用于維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費支出。

四、2017年度“三公”經(jīng)費開支決算及增減情況說明

2017年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.48萬元,其中公務(wù)接待費決算4.48萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費比2016年決算增加1.8萬元,主要是因為物價上漲、上級部門對我單位的各項監(jiān)督檢查增多、以及加強對村級資金管理后對村級接待增加。

五、政府采購安排情況說明 :

2017年未安排政府采購。


摘要

GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)



工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)




收入支出決算總表







公開01表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所



金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數(shù) 項目 行次 決算數(shù)
欄次
1 欄次
2
一、財政撥款收入 1 172.41 一、一般公共服務(wù)支出 29 172.41
  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 36 0.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 40 0.00

13
十三、交通運輸支出 41 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 172.41 本年支出合計 52 172.41
   用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00    結(jié)余分配 53 0.00
   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 0.00

27

55
總計 28 172.41 總計 56 172.41
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)








收入決算表













公開02表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所








金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務(wù) 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650  事業(yè)運行 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













































注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)







支出決算表












公開03表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所







金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務(wù) 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650  事業(yè)運行 172.41 172.41 0.00 0.00 0.00 0.00








































注:本表反映部門本年度各項支出情況。

工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)





財政撥款收入支出決算總表










公開04表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所





金額單位:萬元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次
1 欄    次
2 3 4
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 172.41 一、一般公共服務(wù)支出 31 172.41 172.41 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 172.41 本年支出合計 54 172.41 172.41 0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款 26 0.00
57


二、政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00
58



28

59


總計 29 172.41 總計 60 172.41 172.41 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

工作表 5: GK05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)






一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







公開05表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所




金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 172.41 172.41 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 172.41 172.41 0.00
20106 財政事務(wù) 172.41 172.41 0.00
2010650  事業(yè)運行 172.41 172.41 0.00

























注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

工作表 6: GK06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)






一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表











公開06表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所






金額單位:萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 121.66 302 商品和服務(wù)支出 18.11 310 其他資本性支出 1.19
30101  基本工資 45.83 30201  辦公費 0.45 31001  房屋建筑物購建 0.00
30102  津貼補貼 28.40 30202  印刷費 0.00 31002  辦公設(shè)備購置 1.19
30103  獎金 25.42 30203  咨詢費 0.00 31003  專用設(shè)備購置 0.00
30104  其他社會保障繳費 5.54 30204  手續(xù)費 0.03 31005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30106  伙食補助費 0.00 30205  水費 0.00 31006  大型修繕 0.00
30107  績效工資 0.00 30206  電費 0.31 31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30108  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 7.75 30207  郵電費 0.40 31008  物資儲備 0.00
30109  職業(yè)年金繳費 0.00 30208  取暖費 0.00 31009  土地補償 0.00
30199  其他工資福利支出 8.72 30209  物業(yè)管理費 0.00 31010  安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 31.45 30211  差旅費 0.09 31011  地上附著物和青苗補償 0.00
30301  離休費 0.00 30212  因公出國(境)費用 0.00 31012  拆遷補償 0.00
30302  退休費 8.98 30213  維修(護)費 1.35 31013  公務(wù)用車購置 0.00
30303  退職(役)費 0.00 30214  租賃費 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
30304  撫恤金 10.18 30215  會議費 1.44 31020  產(chǎn)權(quán)參股 0.00
30305  生活補助 0.00 30216  培訓(xùn)費 0.05 31099  其他資本性支出 0.00
30306  救濟費 0.00 30217  公務(wù)接待費 4.48 304 對企事業(yè)單位的補貼 0.00
30307  醫(yī)療費 0.00 30218  專用材料費 0.00 30401  企業(yè)政策性補貼 0.00
30308  助學(xué)金 0.00 30224  被裝購置費 0.00 30402  事業(yè)單位補貼 0.00
30309  獎勵金 0.00 30225  專用燃料費 0.00 30403  財政貼息 0.00
30310  生產(chǎn)補貼 0.00 30226  勞務(wù)費 0.00 30499  其他對企事業(yè)單位的補貼 0.00
30311  住房公積金 11.62 30227  委托業(yè)務(wù)費 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30312  提租補貼 0.00 30228  工會經(jīng)費 2.38 30701  國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30313  購房補貼 0.00 30229  福利費 0.00 30707  國外債務(wù)付息 0.00
30314  采暖補貼 0.00 30231  公務(wù)用車運行維護費 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物業(yè)服務(wù)補貼 0.00 30239  其他交通費用 7.15 39906  贈與 0.00
30399  其他對個人和家庭的補助支出 0.68 30240  稅金及附加費用 0.00





30299  其他商品和服務(wù)支出 0.00


人員經(jīng)費合計 153.11 公用經(jīng)費合計 19.30
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
   2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。













— 6 —




工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)







財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
















公開07表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所









金額單位:元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 4.48
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

工作表 8: GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)







政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表












公開08表
部門:通城縣馬港鎮(zhèn)財政所







金額單位:萬元
項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


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