【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2016年部門決算公開
索引號 : 11356029/2017-02542 文       號 : 無
信息分類: 部門決算
發(fā)文機構: 無 主題分類: 其他
名       稱: 【通城縣雋水鎮(zhèn)財政所】2016年部門決算公開 發(fā)布日期: 2017年09月04日
有效性: 有效
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
通城縣雋水鎮(zhèn)財政所是由通城縣財政局下設機構,主要職能有:1、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行,編制財政決算;2、負責村級“一事一議”財政獎補工作;3、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;4、負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務;7、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理;8、負責對農(nóng)民負擔進監(jiān)督管理;9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內各單位的財務活動;10、認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。
(二)人員構成情況
截至2016年12月底,雋水鎮(zhèn)財政所核定的行政編制17個,在編在崗人數(shù)18人,離退休9人。
(三)2016年度的主要工作任務
1、確保資金安全運轉的前提下,實行全程監(jiān)督管理。
2、嚴格執(zhí)行國家惠農(nóng)政策,保證農(nóng)民各項補貼能及時足額發(fā)放。
3、加大了農(nóng)村財務監(jiān)督審計力度,進一步規(guī)范農(nóng)村財務“雙代管”,建立健全村級財務內控制度,預防發(fā)生新的債務。
4、完成了土地確權工作,搞好了土地流轉工作。
5、通過財政“金財網(wǎng)”進一步做好國庫集中收付工作,積極推進國庫集中收付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸工作。
6、財政票據(jù)管理實行交舊領新,票據(jù)的使用必須根據(jù)會計規(guī)范要求填寫票據(jù)。對遺失或填寫不規(guī)范的按照相關法律法規(guī)進行處罰。
7、根據(jù)省財政廳印發(fā)的《省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管信息通達工作辦法》和《關于建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度的指導意見》,建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度,明確工作要求和工作責任,并對專管員和協(xié)管員的工作進行了考核。
8、為了轉變工作作風,增強服務意識,提高整體素質,按適應時代發(fā)展的要求開展了以自學為主、集中學習為輔,整體提高的學習活動。
二、2016年度部門收入決算說明
2016年部門決算總收入215.43萬元,其中:財政撥款收入215.43萬元,占總收入的100%。與上年對比,收入增加105.5萬元,增加原因是業(yè)務工作經(jīng)費及人員工資支出增加。
三、2016年度部門開支決算說明
(一)支出總體情況。
2016年部門決算總支出215.43萬元,其中:基本支出215.43萬元,占總支出的100%。與上年對比,總支出增加105.5萬元,增加原因是人員工資支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款支出215.43萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加105.5萬元,主要原因是業(yè)務工作經(jīng)費及人員工資支出增加。其中:
一般公共服務支出215.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出,辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行和維護費以及對個人和家庭的補助等用于維持機關正常運轉的日常支出和人員經(jīng)費支出。
四、2016年度“三公”經(jīng)費開支決算及增減情況說明
2016年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.92萬元,其中:
1、因公出國(境)費決算0萬元,包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,使用財政撥款安排0等單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因工出國(境)團組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。
2、2016年本單位未購置公務用車(或購置公務用車0輛),年末公務用車保有量0輛,公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費0萬元(用于保障單位工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),與上年相比無變化。
3、公務接待費決算2.92萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。其中:國內公務接待支出2.92元,接待52批次、360人次。公務接待費比2015年決算增加0.42萬元,主要是去年預算較少,今年物價上漲導致上下浮動較大。
總體對比,2016年“三公”經(jīng)費開支決算比2015年“三公”經(jīng)費開支決算增加0.42萬元,增幅為14%,增加的主要原因是去年預算較少,今年物價上漲導致上下浮動較大。
名詞解釋:
(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
(三) 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。